关于2021年1月-2022年3月科研经费审计的
公 告
根据学院纪委《关于商请对相关科研经费开展审计的函》,经
请示主管领导同意,自2022年4月21日起至2022年6月10日止,对
2021年1月-2022年3月科研经费预算、收入、支出及管理情况进行
审计,现将有关情况公告如下。
一、审计组人员名单
组长:郭蓬
成员:杨俊林 陈志华 王辉骏
二、审计组及其成员严格执行《审计“四严禁”工作要求》和
《审计“八不准”工作纪律》
(一)审计“四严禁”工作要求
1.严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。
2.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
3.严禁泄露审计工作秘密。
4.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
(二)审计“八不准”工作纪律
1.不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通
讯、医疗等费用。
2.不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通
过授课等方式获取报酬。
3.不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活
动。
4.不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋
取利益。
5.不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、
资源的审批或分配使用。
6.不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
7.不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
8.不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
三、公告期间,敬请广大教职员工支持和监督审计组的工作。
如有关于被审计项目相关事项的反映,请与审计组联系。如有关
于审计组在审计过程中违纪违规事项的反映,请与院纪委办联
系。
(一)审计组联系地点:行政楼329 联系电话:0833-2272672
邮箱:lszysjc@126.com
(二)院纪委联系地点:行政楼427 联系电话:0833-2272351
审计处
2022年4月20日