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一、审计处管理理念
  (一)机构设置:77779193永利官网审计处是学院负责内部审计工作的职能部门,依照国家法律、法规、政策和学院有关规定,围绕党委、行政中心工作对学院的有关经济活动实行内部监督。
  (二)质量方针:依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实
  (三)质量目标:规范管理、高效廉洁、促进发展、提高效益
  
二、审计处职能职责
  (一)部门职能:围绕培养人才、科学研究、社会服从、文化传承与创新、国际交流合作五大办学职能,开展与经济监督职能、经济鉴证职能、经济评价职能相关联的工作。
  (二)部门职责:
  1.对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理,实施独立、客观的监督和评价与建议,以促进单位完善依法治理、实现目标的活动;
  2.依据内部审计职能,按照国家内部审计法规、上级部门要求和学院内部审计工作需要,不断完善内审制度;
  3.围绕学院党委、行政中心工作开展审计活动,依据内审工作计划和院长批示,组织和开展有关经济业务活动的项目审计工作;
  4.配合学院纪检监察部门做好党风廉政建设和反腐败工作;
  5.对经济业务活动和领导干部经济责任履行情况进行监督,并提出建议;
  6.针对在审计活动中发现的管理工作突出缺陷问题,提出完善管理制度及整改建议,推进制度建设和提升治理的能力;
  7.努力学习、开展审计培训,提高专职和兼职审计人员的政治、业务素质;
  8.完成党委、行政交办的其他工作。
 
   
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